财务处:
根据学校安排,由审计处组织实施,安徽金泉会计师事务所协审,从2025年6月17日开始,对学校2022年10月至2025年6月期间预算资金安排的公务接待费、会议费中用于违规吃喝问题进行专项审计。接本通知后,请做好准备,届时提供审计期间的会计凭证、帐簿、报表、收据存根、相关合同文本、财务管理文件等有关资料,并给予必要的配合和工作支持。
组 长:黄升才 审计处处长正高级会计师
主 审:孟绣宇 审计处科长审计师
成 员:王 竹 审计处副科长审计师
范玉蕊 安徽金泉会计师事务所
李多财 安徽金泉会计师事务所
胡 月 安徽金泉会计师事务所
周 乐 安徽金泉会计师事务所
审 计 处
2025年6月13日